烟草在线黄冈消息 近期,湖北省黄冈市烟草专卖局(公司)进一步加强财务收支审核工作,安排审计部门对全市2015年1至6月财务收支情况进行专项审计,确保财务收支行为真实合规。
市局(公司)提出,内部审计突出财务支出真实性、一致性、合规性、衔接性、关联性的审核把关。
一是审计经济事项真实性,通过检查卷烟结算发票、核对进货单、入库单、验收单,确保发票结算数量与实际入库数量相符,结算金额与采购审批金额相符。
二是审计经济事项与原始凭证的一致性,通过比对记账凭证科目名称、备注信息与原始凭证内容、数量是否相符,进一步验证凭证信息的真实性。
三是审计资金流向的合规性,通过查看凭证资金列支的科目、收付款单位及银行账号,分析一笔凭证对应资金的收付情况,寻找违规行为的蛛丝马迹。
四是审计凭证内容与账表事项的衔接性,通过会计凭证中记载的内容与其他财务账表事项进行比对,看经济事项是否存在矛盾,确保经济事项的前后一致性。
五是审计与其他业务事项的关联性,通过比对一笔会计凭证记载的经济事项与其他业务事项之间的关联性来查找问题。
截至目前,财务收支专项审计发现的问题已下发整改意见书,相关部门已基本整改到位,为进一步提高企业规范化水平奠定了坚实基础。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果