2月22日,河南许昌烟机公司召开2021年内部审计委员会首次会议,内部审计委员会成员、相关部门负责人及全体审计人员参加会议。会议由公司党委书记、总经理、内部审计委员会主任吴永胜主持。
春节期间接到集团公司通知,要求我公司2月23日上午上报审计整改情况。任务紧急,审计部提前准备相关文件及会议资料,节后上班第一天即报请公司召开内部审计委员会会议,各部门人员立即收心归位,迅速进入工作状态,按公司要求连夜加班加点修改、完善整改措施并报分管领导审阅,及时完成了整改措施的上报工作。
会上,吴永胜对整改措施上报工作提出具体要求,要求各责任部门克服时间紧,任务重等困难,完成整改上报工作。
总会计师赵志莉传达了集团公司关于上报审计整改的通知,强调了整改工作上报的最新要求。会议认真研究、审议了审计部提交的关于国家烟草专卖局经济责任延伸审计问题的整改报告。会议按照“严格规范、扎实有效、系统集成”的标准,对报告中的整改措施逐条进行深入分析研究,将整改工作与落实集团公司2021年工作会议精神结合起来,将具体问题整改与解决技术“卡脖子”问题、采购领域规范管理问题、高质量发展问题等重点工作结合起来,统筹分析思考谋划,以系统解决审计发现的问题,实现“当下改”与“长久立”的有机统一,巩固提升整改综合成效。
公司已按时向集团公司上报了公司关于国家烟草专卖局经济责任延伸审计问题的整改报告。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果