近日,四川中烟工业有限责任公司召开2021年第一次内部审计委员会会议,总结2020年审计工作,安排部署2021年审计工作重点任务。公司党组书记、总经理、内部审计委员会主任主持会议。
会议听取了2020年审计工作总结,通过了2021年审计工作计划,审议了2个专项审计报告、4个审计管理制度和年度专项审计典型问题清单等。
会议充分肯定了2020年公司内部审计工作取得的成绩。一是健全内审机制,各工厂建立内审委员会,定期召开内审会,提升了审计工作效率和质量;二是完善审计相关制度,确立“审计意见+审计通报+工作要情”公开体系,实现了审计结果全面公开;三是构建“专项审计+日常监督”审计监督体系,实现全覆盖、全过程的审计监督;四是制定整改工作管理办法,建立整改质量复核机制,年度专项审计问题整改率达到98.57%;五是深化价格研究,建立价格研究模型,建成信息采集模块。
就下一步审计工作,会议提出三点要求。一要贯彻落实党中央和行业重大决策部署,围绕公司年度“145”目标及“六化”发展思路,开展内部审计监督,确保严格规范;二要提升审计人员素质,充实工程、管理等领域的专业人员至公司审计人才库;三要提高审计工作质量,提升审计发现问题的能力、推动全面整改的能力以及处理问题的综合能力。
四川中烟内部审计委员会相关成员参加会议。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果